| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 9439 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alcool, purificador, odorizador, limpador uso geral, agua sanitaria, detergente, saponaceo, pinho bril, desinfetante, lava roupas, alvejante, papel higienico | 1.390,32 | 1.390,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alcool, purificador, odorizador, limpador uso geral, agua sanitaria, detergente, saponaceo, pinho bril, desinfetante, lava roupas, alvejante, papel higienico | 1.390,32 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35493; REF. EMPENHO 9439/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.390,32 | ||
| TOTAL | 1.390,32 | 1.390,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.390,32 | |||