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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9439 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- Alcool, purificador, odorizador, limpador uso geral, agua sanitaria, detergente, saponaceo, pinho bril, desinfetante, lava roupas, alvejante, papel higienico 1.390,32 1.390,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 MATERIAL DE LIMPEZA- Alcool, purificador, odorizador, limpador uso geral, agua sanitaria, detergente, saponaceo, pinho bril, desinfetante, lava roupas, alvejante, papel higienico 1.390,32
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/35493; REF. EMPENHO 9439/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA 1.390,32
TOTAL 1.390,32 1.390,32 0,00
SALDO A PAGAR 1.390,32