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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044

Dados do Empenho
Número do empenho: 9497 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO- Tomadas, extensão, lampadas, quadro, sensor, interruptor, mangueira eletrica, disjuntor 2.437,88 2.437,88
1.00 MATERIAL ELETRICO- fio paralelo 2x1,5 pigmento vermelho e cabo 2x1,5 Finalidade: Material para decoração natalina 1.292,40 1.292,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 MATERIAL ELETRICO- Tomadas, extensão, lampadas, quadro, sensor, interruptor, mangueira eletrica, disjuntor MATERIAL ELETRICO- fio paralelo 2x1,5 pigmento vermelho e cabo 2x1,5 Finalidade: Material para decoração natalina 3.730,28
06/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/63562656; 890/63561438; REF. EMPENHO 9497/2025 6119 - DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 3.730,28
03/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9497/2025 DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 3.730,28
TOTAL 3.730,28 3.730,28 3.730,28
SALDO A PAGAR 0,00