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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9666 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TELHA Finalidade: Telhas para praça Bistrô 3,60 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 TELHA Finalidade: Telhas para praça Bistrô 360,00
13/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20912; REF. EMPENHO 9666/2025 2433 - COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA 360,00
TOTAL 360,00 360,00 0,00
SALDO A PAGAR 360,00