| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO |
| Número do empenho: | 9736 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- CAP. MAR. RANGER XLT Finalidade: CAP. MAR. RANGER XLT | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | materias diversos- CAP. MAR. RANGER XLT Finalidade: CAP. MAR. RANGER XLT | 650,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1913; REF. EMPENHO 9736/2025 1967 - ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||