Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE |
250,00 |
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05/02/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE
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250,00 |
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17/02/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
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-250,00 |
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18/02/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
-250,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.