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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9826 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 0,00 3.251,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 3.251,65
21/11/2025 FOLHA DE PGTO 11/2025 3.251,65
28/11/2025 Pagamento de Empenho 9826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.251,65
TOTAL 3.251,65 3.251,65 3.251,65
SALDO A PAGAR 0,00