Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
12.840,74 |
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| 21/11/2025 |
FOLHA DE PGTO 11/2025 |
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12.840,74 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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186,15 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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195,38 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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686,29 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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699,34 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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1.554,44 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) |
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2.311,41 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.207,73 |
| TOTAL |
12.840,74 |
12.840,74 |
12.840,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |