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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYV0210. 2.943,00 2.943,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYV0210. 2.943,00
09/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/65000677; REF. EMPENHO 1142/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA 2.943,00
11/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2026 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 2.943,00
TOTAL 2.943,00 2.943,00 2.943,00
SALDO A PAGAR 0,00