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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IZI1H79 4.099,00 4.099,00
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JAH2F37 2.403,00 2.403,00
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JCQ4D90 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90, JAH2F37 E IZI1H79. 3.321,00 3.321,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IZI1H79 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JAH2F37 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JCQ4D90 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90, JAH2F37 E IZI1H79. 9.823,00
11/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/65098914; 890/65098890; 890/65098932; REF. EMPENHO 1228/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 9.823,00
05/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 9.823,00
TOTAL 9.823,00 9.823,00 9.823,00
SALDO A PAGAR 0,00