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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1235 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAH2F37 150,00 150,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JCQ4D90 1.585,00 1.585,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IZI1H79 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IZI1H79, JAH2F37 E JCQ4D90. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAH2F37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JCQ4D90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IZI1H79 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IZI1H79, JAH2F37 E JCQ4D90. 2.485,00
11/02/2026 Conforme DANFE Nº E/24; E/23; E/25; REF. EMPENHO 1235/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 2.485,00
05/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 2.485,00
TOTAL 2.485,00 2.485,00 2.485,00
SALDO A PAGAR 0,00