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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1466 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 1.809,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 1.809,77
23/02/2026 folha de pgto 02/2026 1.809,77
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1466/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.809,77
TOTAL 1.809,77 1.809,77 1.809,77
SALDO A PAGAR 0,00