| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 261,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 261,94 | ||
| 23/02/2026 | folha de pgto 02/2026 | 261,94 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1640/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,94 | ||
| TOTAL | 261,94 | 261,94 | 261,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||