O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 5.719,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 5.719,84
23/02/2026 folha de pgto 02/2026 5.719,84
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.136,56
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.583,28
TOTAL 5.719,84 5.719,84 5.719,84
SALDO A PAGAR 0,00