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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 191 Data de lançamento: 09/01/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- Areia, pedrisco,cimento, cabo pp, fita isolante, arruela, parafuso, cordão, soquete, 2.198,65 2.198,65
1.00 materias diversos- TELA SOMBRIFLEX Finalidade: Material para ruas e praças 28,80 28,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2026 materias diversos- Areia, pedrisco,cimento, cabo pp, fita isolante, arruela, parafuso, cordão, soquete, materias diversos- TELA SOMBRIFLEX Finalidade: Material para ruas e praças 2.227,45
09/01/2026 Conforme DANFE Nº 001/2420; 001/2419; REF. EMPENHO 191/2026 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO 2.227,45
TOTAL 2.227,45 2.227,45 0,00
SALDO A PAGAR 2.227,45