| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | PAPEL HIGIÊNICO Finalidade: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS | 17,49 | 734,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PAPEL HIGIÊNICO Finalidade: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICAS | 734,58 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37431; REF. EMPENHO 2174/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 734,58 | ||
| TOTAL | 734,58 | 734,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 734,58 | |||