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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ 30,54 122,16
10.00 anis 4,99 49,90
7.00 camomila 3,30 23,10
6.00 PREPARADO PARA CHIMARÃO 3,99 23,94
1.00 ERVA DOCE Finalidade: COMPRA DE MANTIMENTOS ( CAFÉ E CHÁS) PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 4,25 4,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 CAFÉ anis camomila PREPARADO PARA CHIMARÃO ERVA DOCE Finalidade: COMPRA DE MANTIMENTOS ( CAFÉ E CHÁS) PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 223,35
10/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/37365; REF. EMPENHO 2175/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA 223,35
TOTAL 223,35 223,35 0,00
SALDO A PAGAR 223,35