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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM-02 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 01 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 01 lavagem itc2502 02 lavagem ixc4677 Finalidade: 02 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 01 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 01 lavagem itc2502 02 lavagem ixc4677 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 LAVAGEM-02 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 01 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 01 lavagem itc2502 02 lavagem ixc4677 Finalidade: 02 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 01 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 01 lavagem itc2502 02 lavagem ixc4677 550,00
12/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/11; REF. EMPENHO 2235/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 550,00
18/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00