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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM JDN1J07 200,00 400,00
1.00 LAVAGEM IYV0210 200,00 200,00
2.00 LAVAGEM JCQ4D90 120,00 240,00
1.00 LAVAGEM IZI1H79 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM JCQ4D96 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 LAVAGEM JDN1J07 LAVAGEM IYV0210 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM JCQ4D96 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 1.080,00
16/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/14; REF. EMPENHO 2317/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 1.080,00
26/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00