| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM JDN1J07 | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IYV0210 | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | LAVAGEM JCQ4D90 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IZI1H79 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JCQ4D96 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | LAVAGEM JDN1J07 LAVAGEM IYV0210 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM JCQ4D96 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | 1.080,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/14; REF. EMPENHO 2317/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 | 1.080,00 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||