| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 928,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 928,80 | ||
| 19/03/2026 | folha de pgto mês de março de 2026 | 928,80 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2485/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 928,80 | ||
| TOTAL | 928,80 | 928,80 | 928,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||