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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2644 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 6.036,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 6.036,93
19/03/2026 folha de pgto mês de março de 2026 6.036,93
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2644/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 278,75
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2644/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.758,18
TOTAL 6.036,93 6.036,93 6.036,93
SALDO A PAGAR 0,00