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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2679 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 20.670,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 FÉRIAS FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 20.670,49
19/03/2026 folha de pgto mês de março de 2026 20.670,49
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2679/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.690,83
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2679/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,66
TOTAL 20.670,49 20.670,49 20.670,49
SALDO A PAGAR 0,00