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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2786 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 prestação de serviços - JDN1J07 80,00 80,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA IYV0210 - TROCA DE LONA DE FREIO, TROCAR SUPORTE E CRUZETA DO CARDAN 580,00 580,00
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO JAL4G73 - VIRAR PNEUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 prestação de serviços - JDN1J07 MÃO DE OBRA MECÂNICA IYV0210 - TROCA DE LONA DE FREIO, TROCAR SUPORTE E CRUZETA DO CARDAN PRESTAÇAO DE SERVIÇO JAL4G73 - VIRAR PNEUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 710,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/58; E/59; E/60; REF. EMPENHO 2786/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA 710,00
TOTAL 710,00 710,00 0,00
SALDO A PAGAR 710,00