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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 2827 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM - LAVAGEM DE VEÍCULOS Finalidade: REFRENTE A 9 LAVAGENS DE VEICULOS DA SAUDE NO MES DE MARÇO 2026. 2 LAVAGEM JDA9F21, 2 LAVAGEM JDH8I26, 1 LAVAGEM JCS2E46, 1 LAVAGEM JCP6G04, 1 LAVAGEM JCL9E26, LAVAGEMJCS3F84, 1 LAVAGEM JDA9F30. CONFORME NOTA EM ANEXO 730,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 LAVAGEM - LAVAGEM DE VEÍCULOS Finalidade: REFRENTE A 9 LAVAGENS DE VEICULOS DA SAUDE NO MES DE MARÇO 2026. 2 LAVAGEM JDA9F21, 2 LAVAGEM JDH8I26, 1 LAVAGEM JCS2E46, 1 LAVAGEM JCP6G04, 1 LAVAGEM JCL9E26, LAVAGEMJCS3F84, 1 LAVAGEM JDA9F30. CONFORME NOTA EM ANEXO 730,00
26/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; REF. EMPENHO 2827/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 730,00
27/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00