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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3110 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT REPARO LACRE AZUL 4,60 4,60
1.00 materiais diversos - Ima do relógio Finalidade: Material para manutenção do tacógrafo do veiculo BEZ1279. 64,87 64,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 KIT REPARO LACRE AZUL materiais diversos - Ima do relógio Finalidade: Material para manutenção do tacógrafo do veiculo BEZ1279. 69,47
07/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/1821; REF. EMPENHO 3110/2026 6777 - DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 69,47
TOTAL 69,47 69,47 0,00
SALDO A PAGAR 69,47