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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 24/04/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA SILICONE 250 ML 50,00 50,00
15.00 OLEO HIDRAULICO W 68 Finalidade: Material para manutenção caminhão VEICULO IZA2E84. 25,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2026 COLA SILICONE 250 ML OLEO HIDRAULICO W 68 Finalidade: Material para manutenção caminhão VEICULO IZA2E84. 425,00
24/04/2026 Conforme DANFE Nº 890/66508093; REF. EMPENHO 3795/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA 425,00
08/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2026 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00