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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 POMADA PARA ASSADURA BEBE 18,65 37,30
1.00 ESCOVA DE CABELO RETANGULAR Finalidade: Materiais para a creche municipal. 24,50 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 POMADA PARA ASSADURA BEBE ESCOVA DE CABELO RETANGULAR Finalidade: Materiais para a creche municipal. 61,80
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18488; REF. EMPENHO 3917/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA 61,80
TOTAL 61,80 61,80 0,00
SALDO A PAGAR 61,80