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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4221 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAÇO PRONTO 2,90 29,00
10.00 SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR CESTAS PARA ENCONTRO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO 4,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 LAÇO PRONTO SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR CESTAS PARA ENCONTRO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO 74,00
TOTAL 74,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 74,00