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Última atualização realizada em 08/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMPLEMENTO DE Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMPLEMENTO DE Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. 200,00
18/05/2026 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: COMPLEMENTO DE Adiantamento de combustível para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. 200,00
22/05/2026 empenhado a maior -100,00
22/05/2026 empenhado a maior -100,00
29/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2026 Marcelo Jose Szlachta - 318 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00