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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4757 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXILIO INTERNET Finalidade: LINHA PINHAO, S/N, S/N CENTRO - Barra do Rio Azul RS 99795-000 84,70 84,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 AUXILIO INTERNET Finalidade: LINHA PINHAO, S/N, S/N CENTRO - Barra do Rio Azul RS 99795-000 84,70
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/14123; REF. EMPENHO 4757/2026 6671 - CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA 84,70
TOTAL 84,70 84,70 0,00
SALDO A PAGAR 84,70