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Última atualização realizada em 08/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 4861 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAVAGEM CRETA JCS3F84 50,00 150,00
1.00 LAVAGEM SPIN JDA9F30 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM CRETA JCS2E46 50,00 50,00
2.00 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 120,00 240,00
2.00 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 120,00 240,00
1.00 LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 - LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SAÚDE 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 LAVAGEM CRETA JCS3F84 LAVAGEM SPIN JDA9F30 LAVAGEM CRETA JCS2E46 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 - LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SAÚDE 790,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/30; REF. EMPENHO 4861/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 790,00
TOTAL 790,00 790,00 0,00
SALDO A PAGAR 790,00