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Última atualização realizada em 08/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM JAL0H88 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM JDN1J07 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM JDN1J07 - EXTERNA 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM JCQ4D90 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM BEZ1279 - EXTERNA 125,00 125,00
1.00 LAVAGEMIZI1H79 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM JDN1J07 LAVAGEM JDN1J07 - EXTERNA LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM BEZ1279 - EXTERNA LAVAGEMIZI1H79 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 865,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/31; REF. EMPENHO 4863/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 865,00
TOTAL 865,00 865,00 0,00
SALDO A PAGAR 865,00