| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK Finalidade: Equipamento de informatica para melhoria do atendimento a população. | 3.980,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | NOTEBOOK Finalidade: Equipamento de informatica para melhoria do atendimento a população. | 3.980,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/067156076; REF. EMPENHO 4874/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.980,00 | |||