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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIANA VILMA STRAPASSON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4918 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 restituição alimentação - DIA 01/05/2026 45,00 45,00
1.00 restituição alimentação - DIA 29/05/2026 Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA NO DIA 29/05 POR TRANSPORTE DE PROFESSORES ATÉ PASSO FUNDO E NO DIA 01/06 POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA FACULDADE PARA ERECHIM. 45,30 45,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 restituição alimentação - DIA 01/05/2026 restituição alimentação - DIA 29/05/2026 Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA NO DIA 29/05 POR TRANSPORTE DE PROFESSORES ATÉ PASSO FUNDO E NO DIA 01/06 POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA FACULDADE PARA ERECHIM. 90,30
01/06/2026 restituição alimentação - DIA 01/05/2026 restituição alimentação - DIA 29/05/2026 Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA NO DIA 29/05 POR TRANSPORTE DE PROFESSORES ATÉ PASSO FUNDO E NO DIA 01/06 POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA FACULDADE PARA ERECHIM. 90,30
10/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2026 JULIANA VILMA STRAPASSON - 6301 90,30
TOTAL 90,30 90,30 90,30
SALDO A PAGAR 0,00