Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA. |
6.048,00 |
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| 03/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36;
REF. EMPENHO 4919/2026
6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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846,63 |
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| 16/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2026
BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752 |
|
|
846,63 |
| 01/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/42;
REF. EMPENHO 4919/2026
6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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864,00 |
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| 01/07/2026 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4919/2026, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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17,37 |
| 10/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2026
BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752 |
|
|
846,63 |
| 31/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 499/44;
REF. EMPENHO 4919/2026
6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
|
864,00 |
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| 31/07/2026 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4919/2026, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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17,37 |
| 31/07/2026 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 4919/2026 |
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-17,37 |
| 31/07/2026 |
liquidação com data equivocada |
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-846,63 |
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| 31/07/2026 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4919/2026 NESTA DATA. |
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-17,37 |
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| 03/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 499/044;
REF. EMPENHO 4919/2026
6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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864,00 |
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| 03/08/2026 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4919/2026, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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17,37 |
| 11/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2026
BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752 |
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846,63 |
| TOTAL |
6.048,00 |
2.574,63 |
2.574,63 |
| SALDO A PAGAR |
3.473,37 |