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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4923 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA-alvejante, agua sanitaria, rodo, vassoura, papel toalha, lava roupas, amaciante, saponaceo, detergente, sabonete,desinfetante, palixo com cabo, pano de chão e papel higienico. Finalidade: Material de limpeza para manutenção dos predios da UBS 1.742,72 1.742,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 MATERIAL DE LIMPEZA-alvejante, agua sanitaria, rodo, vassoura, papel toalha, lava roupas, amaciante, saponaceo, detergente, sabonete,desinfetante, palixo com cabo, pano de chão e papel higienico. Finalidade: Material de limpeza para manutenção dos predios da UBS 1.742,72
01/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/38855; REF. EMPENHO 4923/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA 1.742,72
TOTAL 1.742,72 1.742,72 0,00
SALDO A PAGAR 1.742,72