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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM-2 lavagem iux5096 1 lavagem jbe6e17 3 lavagem jav9b05 3 lavagem jbe6i76 2 lavagem ixc4677 2 lavagem imt7410 Finalidade: 2 lavagem iux5096 1 lavagem jbe6e17 3 lavagem jav9b05 3 lavagem jbe6i76 2 lavagem ixc4677 2 lavagem imt7410 770,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 LAVAGEM-2 lavagem iux5096 1 lavagem jbe6e17 3 lavagem jav9b05 3 lavagem jbe6i76 2 lavagem ixc4677 2 lavagem imt7410 Finalidade: 2 lavagem iux5096 1 lavagem jbe6e17 3 lavagem jav9b05 3 lavagem jbe6i76 2 lavagem ixc4677 2 lavagem imt7410 770,00
10/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/34; REF. EMPENHO 5138/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 770,00
TOTAL 770,00 770,00 0,00
SALDO A PAGAR 770,00