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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lavagem de vans - lavagem de veículos da saúde Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA SAUDE 1 LAVAGEM JCS3F84, 2 LAVAGENS JDA 9F30, 1 LAVAGEM JCS2E46, 1 LAVAGEM JCQ4F96, 2 LAVAGENS JDA9F21 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 lavagem de vans - lavagem de veículos da saúde Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA SAUDE 1 LAVAGEM JCS3F84, 2 LAVAGENS JDA 9F30, 1 LAVAGEM JCS2E46, 1 LAVAGEM JCQ4F96, 2 LAVAGENS JDA9F21 420,00
16/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/32; REF. EMPENHO 5263/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 420,00
TOTAL 420,00 420,00 0,00
SALDO A PAGAR 420,00