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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5277 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL DE VEDAÇÃO - CAT. 140 H 98,62 197,24
1.00 GRAXA SPRAY - CAT. Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CAT 140H 690,40 690,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 ANEL DE VEDAÇÃO - CAT. 140 H GRAXA SPRAY - CAT. Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CAT 140H 887,64
TOTAL 887,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 887,64