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Última atualização realizada em 07/07/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5314 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- TONER RICOH 3710, PAPEL A4 COM 5 MIL FOLHAS , FONTE FTX Finalidade: Material para manutenção da atividades da UBS 2.839,90 2.839,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 materias diversos- TONER RICOH 3710, PAPEL A4 COM 5 MIL FOLHAS , FONTE FTX Finalidade: Material para manutenção da atividades da UBS 2.839,90
19/06/2026 Conforme DANFE Nº 890/67577939; REF. EMPENHO 5314/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.839,90
TOTAL 2.839,90 2.839,90 0,00
SALDO A PAGAR 2.839,90