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Última atualização realizada em 29/07/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6275 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na UNS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PREPARO DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARRENTE MARIELI FABISIAK 61,00 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PREPARO DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARRENTE MARIELI FABISIAK 61,00
17/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18885; REF. EMPENHO 6275/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA 61,00
22/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2026 FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA - 423 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00