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Última atualização realizada em 26/08/2026 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6655 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2214.00 Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. 6,07 13.438,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. 13.438,98
31/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/13; REF. EMPENHO 6655/2026 7067 - Transportes Prior LTDA 13.438,98
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2026 Transportes Prior LTDA - 7067 13.438,98
TOTAL 13.438,98 13.438,98 13.438,98
SALDO A PAGAR 0,00