O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/07/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6719 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMOBILIZADOR DE CABEÇA 120,00 120,00
2.00 CAMPO OPERATÓRIO 240,00 480,00
1.00 COLCHÃO PIRAMIDAL 152,00 152,00
60.00 CURATIVO AQUACEL 2,70 162,00
1.00 TALA PARA IMOBILIZAÇÃO 38,00 38,00
2.00 TESTE COVID 19 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS 350,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 IMOBILIZADOR DE CABEÇA CAMPO OPERATÓRIO COLCHÃO PIRAMIDAL CURATIVO AQUACEL TALA PARA IMOBILIZAÇÃO TESTE COVID 19 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS 1.652,00
29/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/20488; 1/20548; 1/20489; 1/20552; 1/20510; REF. EMPENHO 6719/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 1.652,00
TOTAL 1.652,00 1.652,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.652,00