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Última atualização realizada em 26/08/2026 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7034 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM SPIN 9F21 50,00 100,00
3.00 LAVAGEM SPIN JDA9F30 50,00 150,00
3.00 LAVAGEM CRETA JCS3F84 50,00 150,00
2.00 LAVAGEM CRETA JCS2E46 50,00 100,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA JCP6G04 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM RANGER IDH8I26 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM DE VEICULOS DA SAUDE 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 LAVAGEM SPIN 9F21 LAVAGEM SPIN JDA9F30 LAVAGEM CRETA JCS3F84 LAVAGEM CRETA JCS2E46 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 LAVAGEM AMBULÂNCIA JCP6G04 LAVAGEM RANGER IDH8I26 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM DE VEICULOS DA SAUDE 920,00
12/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/46; REF. EMPENHO 7034/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 920,00
14/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00