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Última atualização realizada em 26/08/2026 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: Lavagem dos veiculos da Educação, referente ao mês de julho de 2026. 1.360,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 LAVAGEM Finalidade: Lavagem dos veiculos da Educação, referente ao mês de julho de 2026. 1.360,00
13/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/44; REF. EMPENHO 7067/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 1.360,00
18/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00