| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.680,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.680,75 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 3.680,75 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Custo: Contrato | 424,37 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 715/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.256,38 | ||
| TOTAL | 3.680,75 | 3.680,75 | 3.680,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 424,37 | Lançada | |
| TOTAL | 424,37 |