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Última atualização realizada em 26/08/2026 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 629,00 629,00
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JCQ4D90 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90 E JAH2F37. 2.186,00 2.186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JCQ4D90 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90 E JAH2F37. 2.815,00
17/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68526481; 890/68526508; REF. EMPENHO 7171/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 2.815,00
TOTAL 2.815,00 2.815,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.815,00