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Última atualização realizada em 26/08/2026 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7240 Data de lançamento: 20/08/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BEZ1279 905,00 905,00
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO JAH2F37 E BEZ1279. 1.220,00 1.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2026 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BEZ1279 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO JAH2F37 E BEZ1279. 2.125,00
20/08/2026 Conforme DANFE Nº 000/6046; 000/6045; REF. EMPENHO 7240/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 2.125,00
TOTAL 2.125,00 2.125,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.125,00