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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 1.535,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 1.535,38
28/01/2026 folha de pgto 01/2026 1.535,38
30/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2026 FOLHA PGTO - 3357 1.535,38
TOTAL 1.535,38 1.535,38 1.535,38
SALDO A PAGAR 0,00