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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7749 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AVENTAL - AVENTAL MANGA LONGA 32,61 163,05
2.00 CABO DE BISTURI N4 29,00 58,00
1.00 COLETOR DE URINA - COLETOR DE URINA 80 ML COM TAMPA VERMELHA PACOTE COM 100 UNIDADES 80,00 80,00
1.00 ÓCULOS DE SEGURANÇA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR de acrilico 5,38 5,38
1.00 PINÇA ANATÔMICA COM DENTES - pinça adson dente de rato 29,00 29,00
1.00 TESOURA - tesoura cirurgica f/r reta 15 cm fina Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE USO DE CAMPO NA ROTINA BASICA DE TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE- QUALIFICA VIGILANCIA RS 33,93 33,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 AVENTAL - AVENTAL MANGA LONGA CABO DE BISTURI N4 COLETOR DE URINA - COLETOR DE URINA 80 ML COM TAMPA VERMELHA PACOTE COM 100 UNIDADES ÓCULOS DE SEGURANÇA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR de acrilico PINÇA ANATÔMICA COM DENTES - pinça adson dente de rato TESOURA - tesoura cirurgica f/r reta 15 cm fina Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE USO DE CAMPO NA ROTINA BASICA DE TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE- QUALIFICA VIGILANCIA RS 369,36
31/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/20802; REF. EMPENHO 7749/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 369,36
04/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7749/2026 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 369,36
TOTAL 369,36 369,36 369,36
SALDO A PAGAR 0,00