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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7777 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, sabão em pó, desinfetante, alvejante, sabonete liquido, balde, lava azulejos, alcool, agua sanitaria, pedra sanitaria, papel higienico Finalidade: Material para manutenção e limpeza dos predios da assistencia social 1.726,48 1.726,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, sabão em pó, desinfetante, alvejante, sabonete liquido, balde, lava azulejos, alcool, agua sanitaria, pedra sanitaria, papel higienico Finalidade: Material para manutenção e limpeza dos predios da assistencia social 1.726,48
01/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40295; REF. EMPENHO 7777/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA 1.726,48
09/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2026 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.726,48
TOTAL 1.726,48 1.726,48 1.726,48
SALDO A PAGAR 0,00